mobile3653652016年部门预算
一、mobile365365概况
(一)主要职能
1.研究林业理论,促进科技发展。
2.林业科研和技术推广、食用(药用)菌菌种、林果种苗生产、园林绿化设计。
3.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,市林科院部门预算包括:mobile365365预算。
二、mobile3653652016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
市林科院2016年收入预算772.45万元,其中:财政拨款697.95万元,占90.36%;政府性基金18万元,占2.33%;上级补助收入35万元,占4.53%;上年结转收入3.5万元,占0.45%。
(二)支出预算总体安排情况
市林科院2016年支出预算1569.47万元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出1482.89万元;社会保障和就业支出33.06万元;医疗卫生与计划生育支出35.52万元;其他支出18万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出543.51万元,日常公用支出72.94万元,项目支出156万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(应用研究)(项)502.85万元,主要用于单位的基本支出。
2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)35万元,主要用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广、林业科研研究等支出。
3. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)60.92万元,主要用于单位人员社会保险支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)49.18万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。
5. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)50万元,主要用于建设省级保障性苗圃等相关支出。
6.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)18万元,主要用于单位科研支出。
(四)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1.公务接待费:2016年一般公共预算安排公务接待费预算0万元。主要用于上级部门和基层单位,各科研院校等来市林科院调研指导、科技合作、工作联系等公务活动接待支出。下降的主要原因是深入贯彻执行中央“八项规定”、“六项禁令”,厉行节约,反对浪费,控制压缩公务接待开支。
2.公务用车运行费:2016年一般公共预算安排公务用车运行费0万元。主要用于保障单位开展公务活动以及科研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的主要原因是加强车辆使用管理,控制公务用车运行费用支出。
3.2016年市本级公务用车购置和因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2016年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。